Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9147

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0116/25 Čistiace potreby Divadlo Aréna 30777810 Europapier Slovensko,s.r.o. 31344381 133,82 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
VO/0115/25 Čistiace prostriedky Divadlo Aréna 30777810 GLOBALTEK GROUP,s.r.o. 25376217 139,28 € 27.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DF/0187/25 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 1 426,80 € 26.03.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0186/25 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 774,90 € 26.03.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0184/25 Inzercia v deníku SME Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 430,50 € 26.03.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0183/25 Príslušenstvtvo k dymostroju Divadlo Aréna 30777810 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 1 119,30 € 26.03.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0182/25 Prepravný case na projektor Divadlo Aréna 30777810 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 799,50 € 26.03.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0185/25 Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 ADJ Group s.r.o. 44160704 263,22 € 26.03.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0179/25 Fotografické služby Divadlo Aréna 30777810 Bara Podola s.r.o 56370164 300,00 € 26.03.2025 25.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DF/0181/25 Prenajom rekvizít Jánošík Divadlo Aréna 30777810 A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o 03178455 450,00 € 26.03.2025 16.04.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF/0180/25 Fotoprodukcia skotcka hra Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 246,00 € 26.03.2025 08.04.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DF/0192/25 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 291,40 € 26.03.2025 04.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0191/25 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 400,00 € 26.03.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0190/25 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 250,00 € 26.03.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0189/25 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 200,00 € 26.03.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0188/25 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 200,00 € 26.03.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DF/0173/25 Material k počitačom Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 472,32 € 21.03.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0172/25 Lenovo IP LOQ 15ARP Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 1 199,25 € 21.03.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0170/25 Sprostredkovanie herca na predstavení marec Divadlo Aréna 30777810 TurekTom s.r.o. 55666141 220,00 € 21.03.2025 05.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0177/25 Tlač bulletin Škotska hra Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 1 033,20 € 21.03.2025 01.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra