Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8921
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0550/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0549/24 | Plagát Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 148,80 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0552/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
VO/0306/24 | Objednávame si u Vás upratocacie služby od 17.12.2024 do 31.12.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 544,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0305/24 | Darčekové predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 426,00 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0304/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac JANUáR 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0303/24 | Plazivý dym VARIO 6 (aqua LOW-fog | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 15 850,80 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0302/24 | Objednávame si u Vás foto služby Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0301/24 | Objednávame si u Vás školenie dlhodobého majetku | Divadlo Aréna | 30777810 | Asseco Solution.a.s. | 00602311 | 288,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0539/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška | Divadlo Aréna | 30777810 | BAEL s.r.o. | 31362303 | 300,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0538/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0540/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 200,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |