Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0205/25 | Nábytok do hry Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 870,84 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0218/25 | Catering premiera Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 5 365,63 € | 31.03.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0195/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 233,70 € | 31.03.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0196/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0208/25 | Zhotovenie kostymu Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 010,00 € | 31.03.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0216/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 3 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0215/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 2 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0201/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 270,60 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0204/25 | Sprostredkovanie umelca | Divadlo Aréna | 30777810 | MONMART,s.r.o. | 35973790 | 7 380,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0211/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 009,03 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0198/25 | Tlač bulletin Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 324,70 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0197/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 130,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0209/25 | Upratovacie práce marec 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0193/25 | Svetelné trubice | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 7 091,44 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0200/25 | zhotovenie bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 1 000,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0126/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0123/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0202/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |