Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0294/25 | Protipožiarny prostriedok | Divadlo Aréna | 30777810 | TUCHLER Buhnen - Textiltechnik GmbH | 1000007701 | 68,54 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0295/25 | Spotreba vody 042025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 637,81 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0290/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZAPO MARYS,s.r.o. | 36429244 | 139 481,89 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0289/25 | Výroba a dodanie nábytku | Divadlo Aréna | 30777810 | ZAPO MARYS,s.r.o. | 36429244 | 47 134,19 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0299/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 17.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0288/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,95 € | 16.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0287/25 | Lampový olej | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Ondrej Koči - O.K.Bratislava | 32062508 | 73,80 € | 16.05.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0285/25 | Tantiemy mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 96,00 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0286/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 50,43 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0174/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,40 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 307,50 € | 15.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0173/25 | Hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 580,64 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0284/25 | Licenčné poplatky opera FIgaro | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 952,20 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0283/25 | Elevácia pod divadelné stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 9 325,38 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0169/25 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0300/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 10.05.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0168/25 | Objednávame si u Vás prepravu scény "Sklenený zverinec" na zájazd do Rožňavy. | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 319,79 € | 10.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0167/25 | Metrážny koberec do Najdúcha | Divadlo Aréna | 30777810 | Friedly Stores s.r.o. | 04124472 | 785,87 € | 10.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0166/25 | Objednávame u Vás protipožiarny postrek | Divadlo Aréna | 30777810 | TUCHLER Buhnen - Textiltechnik GmbH | 1000007701 | 84,30 € | 10.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0281/25 | Nakreditovanie karty Edenred 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 248,28 € | 09.05.2025 | 13.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |