Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0055/25 | Výroba scény Skotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 831,40 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0052/25 | Nakreditovanie karty Edenred 2/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 253,28 € | 07.02.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0049/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 6 765,00 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0044/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 506,75 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0047/25 | Tantiemy za mesiac 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 3 652,91 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
DF/0045/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 05.02.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0043/25 | Daňové poradenstvo za 1/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0042/25 | Daňové poradenstvo za 11/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0048/25 | Apple iPhone 16 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 531,15 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0046/25 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 448,34 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0041/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 184,50 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0040/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0038/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0039/25 | provizia terminál | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0037/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0036/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 349,64 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0035/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
VO/0050/25 | PROTECT aerosolový prípravok na bzdochy 400 ml | Divadlo Aréna | 30777810 | Baz s.r.o. | 36840114 | 85,75 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
VO/0046/25 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame materiál do garderóby. | Divadlo Aréna | 30777810 | 333 Brothers s.r.o | 55897452 | 755,22 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0029/25 | Program Divadla Aréna tlac plagatov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 738,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |