Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 382,92 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 125,00 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0105/24 | dodávka a pokládka PVC podlahy bufet | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 6 705,44 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0102/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 168,26 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 115,90 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
052/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 343,66 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0099/24 | vyúčtovanie registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 16,79 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0106/24 | projekt Erasmus+ (Malaga - mobilita) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 11 942,00 € | 23.04.2024 | 09.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
051/2024 | Vitrína | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 599,00 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0097/24 | banery, letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Gabriel Gurecka - DESIGNER | 35445939 | 176,40 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0096/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0094/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 978,00 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0098/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 379,43 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
048/2024 | Posilňovacia kladková veža Toorx | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
049/2024 | Odstránenie bufetu | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 6 705,45 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
050/2024 | Oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 125,00 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
046/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 115,90 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
047/2024 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 168,26 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |