Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z/2/2020 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2020 Obchodná akadémia 30775418 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Iné 320,00 € 09.01.2020 10.01.2020 09.01.2020 Ing. Mária Mydlová riaditeľka Zmluva
DFBV/0210/19 činnosť zodpovednej osoby-12/2019 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0204/19 skener Canon CanoScan LiDE 400 Obchodná akadémia 30775418 Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk 27082440 82,50 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0203/19 zhotovené kópie-zborovňa-IV.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 252,54 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
VO/0040/19 lyžiarsky výcvik Obchodná akadémia 30775418 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 8 700,00 € 30.12.2019 15.01.2020 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0202/19 Predplatné finančný spravodajca 2020 Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 26,40 € 27.12.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0201/19 Prenájom rohože Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 406,20 € 23.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0198/19 účtovnícke práce-12/2019 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 260,00 € 20.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0199/19 účtovná závierka a rozbor za rok 2019 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 260,00 € 20.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0200/19 obedy-12/2019 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 637,00 € 20.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFSF/0012/19 obedy-12/2019 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 168,00 € 20.12.2019 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0197/19 čistiace a dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia 30775418 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 1 393,93 € 19.12.2019 18.01.2020 Faktúra
VO/0039/19 čistiace a dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia 30775418 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 1 393,93 € 19.12.2019 15.01.2020 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0195/19 zástavy a vlajky Obchodná akadémia 30775418 Gajdoš Gabriel-Reprezent 14287315 77,40 € 18.12.2019 18.01.2020 Faktúra
DFBV/0196/19 školská nábytková zostava Lektor Obchodná akadémia 30775418 K - Ten KOVO 36418447 1 640,00 € 18.12.2019 18.01.2020 Faktúra
VO/0038/19 skener Canon a doprava Obchodná akadémia 30775418 Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk 27082440 82,50 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0036/19 vlajky, zástavy a doprava Obchodná akadémia 30775418 Gajdoš Gabriel-Reprezent 14287315 78,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0037/19 školská nábytková zostava Lektor pevná - akciová ponuka, zelená farba - vrátane dopravy Obchodná akadémia 30775418 K - Ten KOVO 36418447 1 640,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/19 kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 pevná linka-11/2019 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 38,35 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra