Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/24 | dopravné služby | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/24 | kominárske práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | prenájom tlačiarne a kliky za 1/2024-3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 240,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,84 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Euro Plus vložka na spoločný kľúč | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 172,50 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | prepäťové predlžovačky 20 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,30 € | 09.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Prenájom tlačiarne Kyocera TaskAlfa a kliky za obdobie 1-3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 403,64 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Služba tecnika BTS a PO za I. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 339,24 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | stravné zamestnávateľa za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 562,56 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | činnosť zodpovednej osoby za apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0017/24 | vložka so spoločným kľúčom | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 180,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0055/24 | kompletná údržba výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | účtovnícke práce za mesiac marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | prenájom rohoží za obd. 26.2.2024-24.03.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | oprava telocvične osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 10 727,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné stočné za obdobie 23.2.-23.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 651,23 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |