Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/23 mobilné služby 3/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,73 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 elektrika 4/2023 byt/škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 výkon zodpovednej osoby 4/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 Občerstvenie na Deň učiteľov Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 57,61 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 696,42 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 889,64 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 825,00 € 31.03.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 učebné pomôcky na CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 KVANT spol. s r.o. 31398294 314,65 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0011/23 nábytok do riaditeľne Gymnázium Grösslingová 17337101 BEMONDI 00036183 1 716,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 orez stromov v areáli školy Gymnázium Grösslingová 17337101 ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. 35968257 708,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 učebné pomôcky na CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 106,17 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 26,88 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 34,20 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0010/23 učebnice GEO - PK bilingvál 30ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Internet-Handel s.r.o. 24141828 273,27 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 IT spotr. materiál +3x tel. Grandstream GXP1628, 1x Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 5x wifi Display Adapter, 1x server Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 3 915,70 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0009/23 dobropis k DFCM 333002863 Gymnázium Grösslingová 17337101 LÁTKY MRÁZ s.r.o. 24655317 -1,15 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 seminár mzdová účtovníčka 27.3.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 457,69 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 spotrebný materiál - prevádzka školy (farby a potreby na maľovanie) Gymnázium Grösslingová 17337101 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 511,20 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 oprava fasády na južnej strane budovy Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 10 128,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vyčistenie povaly a použitie dezinfekcie Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 1 200,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFCM/0008/23 spotrebný materiál - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 LÁTKY MRÁZ s.r.o. 24655317 944,88 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 učebnice pre učiteľov PK MAT Gymnázium Grösslingová 17337101 BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. 45930546 550,32 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 327,12 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 výmena interierového osvetlenia v telocvični a úprava osvetlenia v 2 triedach Gymnázium Grösslingová 17337101 TOMLUX, s.r.o. 36541443 7 658,04 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - práce Gymnázium Grösslingová 17337101 230V s.r.o. 47095610 442,50 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 spotrebný materiál - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 4digital s.r.o. 47596783 471,00 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - materiál Gymnázium Grösslingová 17337101 EXACTAMENTE s.r.o. 45650217 330,82 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 oprava po zatečení v malej telocvični a posilňovni a vytvorenie priečky v šatni Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPETT SK s.r.o. 54134218 2 544,00 € 28.03.2023 13.04.2023 Faktúra