Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0207/23 Oprava mrazničky Gymnázium Grösslingová 17337101 TIBIFRIG Tibor Fehér 17733197 189,60 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0202/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 181,50 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 356,94 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 oprava v chemickom laboratóriu - pokládka dlažby na výlevkové stoly + digestor, vŕtanie otvorov, montáž/demontáž Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPETT SK s.r.o. 54134218 1 290,00 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 105,01 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 684,00 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0200/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 824,31 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 604,80 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 elektrika 10/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 406,89 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 elektrika 10/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 211,76 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0198/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,00 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0197/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 362,67 € 13.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 411,84 € 10.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0195/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 2 349,84 € 10.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 26,88 € 10.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0194/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 482,17 € 10.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 teplo 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -106,56 € 09.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFCM/0025/23 spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 26,99 € 09.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 telekomunikačné služby 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,82 € 09.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0193/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 95,30 € 09.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0192/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 489,96 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 bioodpad 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 275,16 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 913,92 € 06.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 elektrika 11/2023 škola byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 688,22 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 10 920,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 626,43 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0188/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 621,26 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 058,51 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra