Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0186/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 632,36 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFCM/0024/23 licencie Best in English 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. 02419386 65,00 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 mobilné služby 10/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,96 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 plyn 11/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 plyn 11/2023 - byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn škola 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 výkon zodpovednej osoby 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 spotr. materiál - krúžková činnosť lego robotika Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 144,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 optimalizácia za elektrickú energiu 4Q2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Citrón s.r.o. 43882684 84,90 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 714,45 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 915,55 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 27,30 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 64,95 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 556,25 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 667,04 € 02.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 čistiace pomôcky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 B-commerce Group s.r.o. 52693651 29,64 € 30.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 vyúčtovanie elektrika apríl 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -185,94 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 vyúčtovanie elektrika marec 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -218,30 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 vyúčtovanie elektrika február 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -168,17 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 vyúčtovanie elektrika január 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -195,53 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 vyúčtovanie elektrika apríl 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -283,42 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 vyúčtovanie elektrika marec 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -312,97 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 vyúčtovanie elektrika február 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -295,20 € 25.10.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 vyúčtovanie elektrika január 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -408,30 € 25.10.2023 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 učebnice pre učiteľa do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 187,04 € 25.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 962,79 € 25.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 odber a likvidácia starých chemikálií Gymnázium Grösslingová 17337101 DETOX s.r.o. 31582028 571,08 € 24.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 učebnice FRA pre žiakov, ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 54,66 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 1 482,15 € 20.10.2023 11.11.2023 Faktúra