Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/19 | revizia plyn.zariad, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | deratizácia-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 360,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 208,80 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 528,86 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,43 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 62,17 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0311/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 618,10 € | 25.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0078/19 | Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,92 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0307/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 511,14 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0309/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 247,50 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0310/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 211,14 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0302/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,37 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0303/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 248,38 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0304/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 258,09 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0305/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 249,48 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0306/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,54 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | za kontrolu a čistenie komín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |