Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0363/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 642,66 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0361/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 519,20 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 184,18 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | toner 16 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 672,96 € | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,20 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0357/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 84,58 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0358/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,04 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,84 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0092/19 | valec SAMSUNG MLT-R116/M2825 6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 293,92 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0353/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 194,56 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0354/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0355/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,18 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0350/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,39 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0351/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 322,74 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | za čistenie a údržbu okapového systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 382,90 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | za opravu poškodenej stupačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 253,55 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0344/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 227,70 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0347/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,14 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |