Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5973
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0462/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 313,49 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0467/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 395,19 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0466/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 2 786,76 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0464/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 427,20 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0465/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,73 € | 17.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0463/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,40 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0468/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 739,42 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0469/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 19.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0397/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 042,78 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0271/24 | školenie - správa registratúry | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Správa registratúry | 55789862 | 350,00 € | 25.09.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 392,39 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 261,10 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 107,60 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |