Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0268/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dávid Zalaba | 44845316 | 500,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0071/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0072/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dávid Zalaba | 44845316 | 500,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
17122020 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0267/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 3 642,80 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 26,31 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 89,25 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | montazne prace na streche, anténa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 3 997,38 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | kontrola hydrantu, prenosného hasiaceho prístroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 52,80 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,70 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 60,81 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 68,09 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 160,38 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0070/20 | kontrola hydrantu, prenosného hasiaceho prístroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 52,80 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0230/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 47,85 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 79,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 11,35 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0069/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 79,00 € | 10.12.2020 | 11.12.2020 | Objednávka |