Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0194/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 851,42 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 186,00 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 564,08 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,06 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 56,00 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0223/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bromix, s.r.o. | 36386162 | 648,60 € | 19.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 161,20 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0049/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bromix, s.r.o. | 36386162 | 648,60 € | 17.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0184/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 95,95 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 257,15 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 825,56 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 332,64 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | bioodpad 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | bioodpad 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | servisná licenčná zmluva-software, služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 814,80 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 449,03 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | služba-Beznámahy 2021/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 15.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 73,20 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |