Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Posila s.r.o. | 50435949 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 73,28 € | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 274,68 € | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,25 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | webova stranka 12 2019, 02 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | prenajom kopirky, tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 161,92 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | obedy 2 2020, 630ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 1 197,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | výmena disku PC ,veľkokap.disk 4 TB typ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 255,21 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | čist.potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,29 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 202,24 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,65 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | služby za jan.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | služby za febr.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Zyxel GS 1100-24 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,64 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 374,32 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | ovocie do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 4,21 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0012/20 | výmena disku PC ,veľkokap.disk 4 TB typ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 255,21 € | 21.02.2020 | 04.03.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0051/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 128,68 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,98 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |