Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/21 | teplo 2020-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 694,69 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 2-3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 240,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | informačné služby 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | mobil 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | služba-Virtuálna knižnica 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | služba-Virtuálna knižnica 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | vodné,stočné,zrážková 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 397,43 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 142,30 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,84 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 21,05 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | inštalácia tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,16 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 310,20 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0018/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 379,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Objednávka | |||||
VO/0019/21 | gastro potreby do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 485,05 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0020/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 138,66 € | 26.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 11,62 € | 25.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | servis - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 80,31 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |