Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/20 | telefon 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,85 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 15,25 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | služba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 200,00 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,50 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | energia 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 139,36 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | preplatne on-line kniha Smernica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 197,40 € | 12.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
10032020 | Rámcová zmluva o spolupráci v zabezpečení vzdelávacích aktivít a administrácie pre zamestnancov ZŠ a G s VJM v Bratislave | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD Limited, spol. s r.o. | 31383149 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 10.03.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0062/20 | udržba elektroinšt.a vodoinštal.SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | cistiace potreby pre SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | telefon 2/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 220,44 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 601,66 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 281,52 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | mobil tel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | mobil tel ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/20 | zelenina do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 829,51 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,08 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 491,74 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra |