Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/20 HP PRoBook 450G7 UWVA 250HD, 8GB, 512GB+volny slot Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 731,99 € 22.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 DRO-Dávkovač NEXA Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 67,20 € 15.04.2020 29.04.2020 Faktúra
VO/0015/20 DRO - Dávkováč NEXA 4 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 67,20 € 14.04.2020 24.04.2020 Objednávka
VO/0017/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 NAY a.s. 35739487 57,90 € 14.04.2020 29.04.2020 Objednávka
VO/0016/20 HP PRoBook 450G7 UWVA 250HD, 8GB, 512GB+volny slot Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 731,99 € 13.04.2020 24.04.2020 Objednávka
DFBV/0084/20 telefon 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,26 € 09.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 Filter ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 88,80 € 08.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 odvoz bioodpad 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 07.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 mobil telefon 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 146,00 € 07.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 za plyn 4/20-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 06.04.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 tep.energia 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 880,00 € 06.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 poč.služba 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 250,00 € 06.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 42,10 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 hygienicke potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 356,40 € 31.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 bioodpad 2/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 36,00 € 31.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 pocitacova siet 1-3/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 149,37 € 31.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 Vodné stočné a zrážková voda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 538,48 € 31.03.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 stravné 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 425,60 € 31.03.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 služba 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 250,00 € 31.03.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 služba kopirovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 105,48 € 26.03.2020 03.04.2020 Faktúra