Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/20 | HP PRoBook 450G7 UWVA 250HD, 8GB, 512GB+volny slot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 731,99 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | DRO-Dávkovač NEXA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0015/20 | DRO - Dávkováč NEXA 4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 14.04.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | |||||
VO/0017/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NAY a.s. | 35739487 | 57,90 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0016/20 | HP PRoBook 450G7 UWVA 250HD, 8GB, 512GB+volny slot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 731,99 € | 13.04.2020 | 24.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0084/20 | telefon 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,26 € | 09.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | Filter ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 88,80 € | 08.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | odvoz bioodpad 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | mobil telefon 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,00 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | za plyn 4/20-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | tep.energia 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 880,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | poč.služba 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 250,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 42,10 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 356,40 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | bioodpad 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | pocitacova siet 1-3/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | Vodné stočné a zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 538,48 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | stravné 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 425,60 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | služba 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 250,00 € | 31.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | služba kopirovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 105,48 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |