Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,50 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | teplo 9/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -203,38 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 311,00 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/21 | valec | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 16,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,09 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 362,64 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | dotykový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 39,60 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | plyn 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školenie-mzdy 2021(odmeňovanie) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 178,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | teplo 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 940,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 9-10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 240,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | dotykový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 39,60 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0164/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 430,36 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 144,32 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 425,18 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 523,16 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 393,66 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 988,17 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 202,74 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |