Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/20 | vodné a stočné azrážk.voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 597,38 € | 04.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 34,56 € | 04.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | za plyn 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 333,30 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 177,60 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0014/20 | práca/elektroinštalácia a vodoinštalácia/na ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0068/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 692,20 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | softasept sprej,dezinfekčný prost. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | tep.energ 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 140,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0013/20 | dezinfekčný softasept sprej 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0066/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 332,20 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 2 151,16 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 726,97 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 277,25 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/20 | pecivo do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,95 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 645,00 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 2 979,60 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,67 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 214,12 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |