Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0061/20 | revízia plynu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 1 219,36 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0202/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,36 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,90 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0059/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0060/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0062/20 | učebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 614,82 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0219/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 385,80 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | vodne, stocne, zrazkova 9-10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,69 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0056/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0057/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0196/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,18 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 139,79 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 218,28 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,16 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |