Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/20 ubytovanie 35 ks Gym. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 3 850,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 odvoz bioodpad 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 36,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ORAVA SKIPARK. a.s. 44716028 1 400,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 156,75 € 13.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 lieky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 23,33 € 13.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 874,25 € 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 316,80 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 283,34 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Papier A4 Danube 125 bal. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 366,00 € 11.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 energia 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 407,86 € 11.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 140,99 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 vyúčtovanie tep.energ 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 817,90 € 10.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 telefon 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,26 € 10.02.2020 12.02.2020 Faktúra
VO/0010/20 lieky podľa vyberu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 23,33 € 10.02.2020 24.02.2020 Objednávka
VO/0011/20 Zyxel GS 1100-24 1 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 82,69 € 10.02.2020 24.02.2020 Objednávka
VO/0008/20 čistiace potreby podľa výberu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 874,25 € 10.02.2020 12.02.2020 Objednávka
VO/0009/20 kancel papier 125 bal Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 366,00 € 10.02.2020 12.02.2020 Objednávka
DFSJ/0046/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 045,17 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0045/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 307,58 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 Preambula papier 90x86cm 3 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 30,60 € 07.02.2020 11.02.2020 Faktúra