Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0180/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 34,10 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 152,98 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 379,12 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | cistiace potreby-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 199,44 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | internetova kniha-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 43,80 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0054/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 199,44 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0055/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 300,00 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0207/20 | služba-Študentský časopis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,23 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 149,55 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,85 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | servis a licenc 10/2020-9/2021 SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 778,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | mobil 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,04 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 115,39 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 170,50 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 087,01 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | montaz lan | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 251,99 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |