Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0161/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 183,30 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | tepelna energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 700,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,18 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0047/20 | vodoinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 205,00 € | 01.10.2020 | 09.10.2020 | Objednávka | |||||
VO/0049/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 315,70 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0050/20 | vymena nefunkcnych svietidiel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 396,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0051/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 204,60 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0058/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 385,80 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
01102020 | Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 20201001 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFSJ/0159/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 711,90 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 140,77 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | pocitacova sluzba 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 510,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | vodne, stocne, zrazkova 8-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,44 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 547,65 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |