Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0262/19 | výroba pečiarok 1 ks veľká, 1 ks organiz. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 85,32 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0338/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 192,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0339/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 44,52 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0086/19 | Laminátor fellowes Saturn A3,poradač 5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 464,16 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0087/19 | Vianočný stromček smerk full 180 cm, 1 ks a 210 cm 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miloš Žák - Drevofit | 37569350 | 777,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0088/19 | PVC obrusy do interiéru š.140 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňová | 33545413 | 166,70 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | obraz na stenu kvety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | My Home s.r.o. | 36731684 | 92,25 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | obraz /150x100cm/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0336/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,97 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0337/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,27 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0331/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,68 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0083/19 | obraz na stenu kvety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0084/19 | obraz na stenu kvety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
VO/0085/19 | výrobu pečiatok 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 85,32 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0333/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 706,54 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0334/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 447,10 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | odvoz bioodpad10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 282,57 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |