Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0233/19 | za služby kop.xerox | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 183,08 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0308/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 492,36 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | soľ tabletová 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 55,00 € | 22.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | úprava plyn prípojky,vyhot.nové elektr.káble | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 382,80 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | Kontrola hydrátu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 237,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | TV monitoring potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 338,32 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | funkčné vzdelávanie Kucsárová,funkčné inovačné vzdell.Iróová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 370,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | za poskytovanie služieb Študentský časopis od 12.10.2019- do 11.10.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | papier A4 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0296/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 134,64 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0297/19 | zemiakove knedlicky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 351,17 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 372,29 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0299/19 | paprika, fazulove struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 83,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0300/19 | sampinony, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0301/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 532,95 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0075/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0076/19 | za kontrolu a čistenie komín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0077/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 731,03 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0294/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 483,49 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |