Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/19 za služby kop.xerox Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 183,08 € 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFSJ/0308/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 492,36 € 23.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 soľ tabletová 25 kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stanislav Strenk 47741660 55,00 € 22.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 244,80 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 úprava plyn prípojky,vyhot.nové elektr.káble Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 382,80 € 18.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 Kontrola hydrátu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Flame Control 47218657 237,00 € 18.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 TV monitoring potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 338,32 € 18.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 funkčné vzdelávanie Kucsárová,funkčné inovačné vzdell.Iróová Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 42052882 370,00 € 18.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 za poskytovanie služieb Študentský časopis od 12.10.2019- do 11.10.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 papier A4 125 bal Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 366,00 € 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0296/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 134,64 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0297/19 zemiakove knedlicky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 351,17 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0298/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 372,29 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0299/19 paprika, fazulove struky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 83,06 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0300/19 sampinony, zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 197,06 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0301/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 532,95 € 17.10.2019 22.10.2019 Faktúra
VO/0075/19 Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 bratislava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RUŠEZ 11800666 825,00 € 16.10.2019 29.10.2019 Objednávka
VO/0076/19 za kontrolu a čistenie komín Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kálmán Ladislav kominárské práce 17603374 60,00 € 16.10.2019 29.10.2019 Objednávka
VO/0077/19 revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 731,03 € 16.10.2019 29.10.2019 Objednávka
DFSJ/0294/19 ovocie, zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 483,49 € 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra