Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0145/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 188,10 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 143,57 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | asc rozvrhy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 150,51 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0045/20 | pracovné odevy - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 978,92 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
VO/0046/20 | náplň-dezinfekcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0183/20 | eUčebnica-dvojročná licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,24 € | 17.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 114,40 € | 17.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | cistiace potreby - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 011,24 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | informacne sluzby 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 230,40 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 700,20 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0044/20 | eučebnica-dvojročná licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 16.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0138/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,38 € | 14.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,34 € | 14.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | murárske práce SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 314,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | maliarske prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 536,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | lekarnicka - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 44,29 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | maliarske práce ZS, G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 466,92 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra |