Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0013/20 | dezinfekčný softasept sprej 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0066/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 332,20 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 2 151,16 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 726,97 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 277,25 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/20 | pecivo do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,95 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 645,00 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 2 979,60 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,67 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 214,12 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Posila s.r.o. | 50435949 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 73,28 € | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 274,68 € | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,25 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | webova stranka 12 2019, 02 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | prenajom kopirky, tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 161,92 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | obedy 2 2020, 630ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 1 197,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | výmena disku PC ,veľkokap.disk 4 TB typ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 255,21 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | čist.potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,29 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |