Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/20 | energia 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 407,86 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | vyúčtovanie tep.energ 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 817,90 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | telefon 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,26 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0010/20 | lieky podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
VO/0011/20 | Zyxel GS 1100-24 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Objednávka | |||||
VO/0008/20 | čistiace potreby podľa výberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Objednávka | |||||
VO/0009/20 | kancel papier 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0046/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 045,17 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,58 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Preambula papier 90x86cm 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 30,60 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,34 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | členský poplatok za rok 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | členské príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 150,04 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 174,43 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | za plyn2/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 234,66 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 441,30 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |