Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0225/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/19 | olej slnečnicový 10 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/19 | mrkva,uhorky,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 450,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/19 | vajcia,múka,mlieko,cukor. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 669,52 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | služba kop. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 31,68 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | za opr.vnútornej omietky 750m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 000,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | za plyn 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 33,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | stavebná práca vykon.na budove školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 7 558,15 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
02092019 | Zmluva o nájme | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
VO/0054/19 | TP-LINK 300 USB Adapter,dialkový ovládač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 46,26 € | 01.09.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
31082019 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Iné | 0,00 € | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0173/19 | osbné spis dieťaťa v ŠK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,40 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | bezdrotový adapter4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 55,54 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0052/19 | natieračské práce v ŠJ a chodbách,učeb. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 500,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
VO/0053/19 | za opravu vnútornej omietky ZŠ a Gym.750m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 000,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
26082019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.07.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy, s.r.o. | 51325489 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 173,98 € | 26.08.2019 | 26.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0170/19 | Revitalizácia osvetlenie 70 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 22.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | ZA služby poč-siete SANET 7-9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 877,53 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | kanc.potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |