Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0049/19 stavebná práca bud.školy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 4 518,35 € 08.08.2019 29.08.2019 Objednávka
DFBV/0150/19 odpad ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 7,20 € 07.08.2019 27.08.2019 Faktúra
VO/0048/19 elektr.inštal. bud. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EL-TRAS s.r.o. 0031428452 2 385,29 € 07.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0048/19 elektr.inštal. bud. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EL-TRAS s.r.o. 0031428452 2 385,29 € 07.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0047/19 Kanc.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 595,30 € 06.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0047/19 Kanc.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 595,30 € 06.08.2019 29.08.2019 Objednávka
DFBV/0149/19 dvere vnútorné klučky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. 36501891 552,15 € 05.08.2019 27.08.2019 Faktúra
VO/0045/19 elektroinš.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 05.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0046/19 stolička tulipan 20 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 NK-PLUS s.r.o. 46407260 508,00 € 05.08.2019 30.08.2019 Objednávka
VO/0045/19 elektroinš.prác Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 943,30 € 05.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0046/19 stolička tulipan 20 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 NK-PLUS s.r.o. 46407260 508,00 € 05.08.2019 30.08.2019 Objednávka
VO/0043/19 FRANKE kuchynský komplet Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNAJNET s.r.o. 47608544 244,26 € 02.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0044/19 HP 200 G3 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 060,01 € 02.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0043/19 FRANKE kuchynský komplet Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNAJNET s.r.o. 47608544 244,26 € 02.08.2019 29.08.2019 Objednávka
VO/0044/19 HP 200 G3 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 060,01 € 02.08.2019 29.08.2019 Objednávka
DFBV/0149/19 dvere vnútorné klučky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. 36501891 552,15 € 01.08.2019 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 odvoz bioodpad 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 31.07.2019 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 080,00 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 oprava poškodených časti cvičebného priestr. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JATOBA s.r.o. 44053797 1 400,00 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 prenáj. a služba tlač. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 34,08 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra