Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0049/19 | stavebná práca bud.školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 518,35 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0150/19 | odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0048/19 | elektr.inštal. bud. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0048/19 | elektr.inštal. bud. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0047/19 | Kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0047/19 | Kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 05.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0045/19 | elektroinš.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0046/19 | stolička tulipan 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NK-PLUS s.r.o. | 46407260 | 508,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0045/19 | elektroinš.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0046/19 | stolička tulipan 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NK-PLUS s.r.o. | 46407260 | 508,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0043/19 | FRANKE kuchynský komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNAJNET s.r.o. | 47608544 | 244,26 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0044/19 | HP 200 G3 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 060,01 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0043/19 | FRANKE kuchynský komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNAJNET s.r.o. | 47608544 | 244,26 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
VO/0044/19 | HP 200 G3 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 060,01 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | odvoz bioodpad 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 31.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 080,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | oprava poškodených časti cvičebného priestr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 400,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | prenáj. a služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 34,08 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |