Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/19 | zrážková voda 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 04.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
04072019 | Zmluva o dielo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy, s.r.o. | 51325489 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12 076,50 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | 14.07.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
03072019 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná zdravotnícka škola | 31793185 | Iné | 0,00 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
03072019 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Iné | 0,00 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0132/19 | tep.energia 7/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | prac.odev | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 737,52 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | za plyn 7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | za vzdelávací prog.aplik.ekonómia-školský rok 2019/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0037/19 | pracovny odev | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 737,52 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Objednávka | |||||
30062019 | Zoznam zákaziek - 2.Q 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a G s VJM, MTAG | 17337089 | Iné | 0,00 € | 30.06.2019 | 30.06.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0130/19 | obedy jun 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 569,75 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/19 | struhanka,fazula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,53 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,67 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
28062019 | Výpoveď zmluvy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave | 030775396 | Iné | 0,00 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFSJ/0217/19 | mraz.knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 112,56 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,52 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | paradajka čerstvé,cukety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 96,16 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |