Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0213/19 | marmeláda zmes 16 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 24,07 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/19 | podravka,kuracie chl.,ryža,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 89,31 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/19 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 134,80 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | kop.služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,66 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/19 | sol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 14,56 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/19 | mraz.kur.steh.,mraz.treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 261,36 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/19 | zemiaky,salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 169,54 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | opreva kuch stroj zmäkčovač vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 475,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 13,67 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/19 | uhorky,cestoviny,ovs.vlocky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 313,81 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | vodné a stočné do16.6.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0036/19 | opreva kuch stroj zmäkčovač vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 475,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0125/19 | Zmäkčovač vody automatický | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 453,60 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0035/19 | Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
VO/0034/19 | Zmäkčovač vody automatický | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 453,60 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0199/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 187,70 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/19 | sol,horcica,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 569,21 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |