Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/19 | papier A4 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0296/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 134,64 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0297/19 | zemiakove knedlicky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 351,17 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 372,29 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0299/19 | paprika, fazulove struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 83,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0300/19 | sampinony, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0301/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 532,95 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0075/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0076/19 | za kontrolu a čistenie komín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0077/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 731,03 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0294/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 483,49 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0295/19 | caj,sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 625,68 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
VO/0072/19 | soľ tabletova 25 kg ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 55,00 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0074/19 | džbány 70 ks,šalátové misky 160 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Objednávka | |||||
VO/0073/19 | deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 360,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0288/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 982,09 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/19 | ryza, fliacky, rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 436,08 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/19 | zemiaky, kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,89 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/19 | cukor, sol, maslo, hrasok, kukurica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,59 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | Toner Samsung ŠJ6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 264,06 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |