Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0101/19 | kapusta kyslá,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,58 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/19 | paprika sladká,slivkovy lekvár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 285,29 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | stravné 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 589,00 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Toner Toshiba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 43,68 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | výkres,lepidlo,špagát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 289,98 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 182,10 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0019/19 | floorbalové hokejky-školská sada/12ks/,loptičky 30ks,prilba 2ks,futbalový /sada/set | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 4 438,00 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
DFSJ/0091/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/19 | ryža, cukor, tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 857,04 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 26,88 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/19 | tekvicové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 134,28 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/19 | mrkva,petržlen | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,03 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/19 | pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 422,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 298,79 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | valec EPSON AL M1 200 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 111,78 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 255,24 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/19 | uhorky,zemiaky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,89 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/19 | uhorky,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,80 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |