Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0148/19 brav.pliecko,hov.zadne,brat.parky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 244,42 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 banany Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 197,66 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0150/19 brav.kare Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 217,36 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0151/19 sol,ocot,cukor,muka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 006,16 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 telefon4/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,41 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 zrázkova voda 4/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,96 € 07.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 adm.poplatok za služby-štud.časopís Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,90 € 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 paprika, paradajky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 213,29 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 174,90 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 za plyn 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41,00 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 daň z nehnut.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 27,21 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 mrkva,petrz,kapusta,zemiaky,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 429,40 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 29,26 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 služba 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 tep.energ.5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 330,00 € 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
VO/0023/19 vodné farby-33ks,štetce sada 6ks-33súp,farbičky 12ks-38ks,far.papiere 50bal,výkres 10ks-50bal,guma koh-i-nor 38ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 363,02 € 02.05.2019 14.05.2019 Objednávka
DFSJ/0132/19 uhorky čerstvé Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 113,36 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0133/19 ryža,cukor,šošovica,maslo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 659,62 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 530,86 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 cesnak,zeler,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 141,94 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra