Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6499
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0024/20 | zelenina do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 41,79 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,30 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,53 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 328,75 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 337,86 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0004/20 | skipasy 15osob x 40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 600,00 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Objednávka | |||||
VO/0005/20 | ubytovanie a stravovanie 15x110,- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FIBAVA, s.r.o. Oščadnica | 52104133 | 1 650,00 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Objednávka | |||||
20012020 | Zoznam zákaziek 4.Q 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zoznam zákaziek 4.Q 2019 | Iné | 0,00 € | 20.01.2020 | 20.01.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
DFSJ/0015/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,80 € | 17.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 491,32 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 352,55 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,83 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | odvoz bioodpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | plyn za 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 397,65 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 51,83 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | vyúčtovanie za plyn 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -87,14 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,94 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |