Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/19 | stravné 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 903,80 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | učebnice cudzieho jazyka-englich | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 880,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | vodné a stočné do 16.9.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,38 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
30092019 | Zoznam zákaziek - 3.Q 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a G s VJM, MTAG | 17337089 | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFBV/0207/19 | za odvoz vyrad.kuch.zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 50,00 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,52 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/19 | pekarske vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 255,22 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/19 | skolske ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 20,48 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/19 | ovoc.pyre, mlieko, muka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 371,04 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/19 | kuracia pecen | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 210,67 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 948,96 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
26092019 | Výpoveď zmluvy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická | 42253888 | Iné | 0,00 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFSJ/0255/19 | udene stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 455,62 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 168,55 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/19 | cestoviny, sirup, ryza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 325,80 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 83,16 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 834,07 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | Mikrovlnná rúra GORENJE MO 17ME | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 84,71 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | davkováč toal.papiera,mydla pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
24092019 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 24.09.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |