Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/19 | zrážková voda 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,50 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/19 | mrkva,petrzlen,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 166,04 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/19 | mraz.kacacie maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 733,46 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,34 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/19 | kapusta,zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | vyuctovanie za maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 868,30 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
06062019 | Zmluva o spolupráci a licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0116/19 | telefon 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,49 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | voda,lizanky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,61 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | vodne a stocne 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | stravne 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 818,25 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | Maxi šmýkačka 3x3 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | REATEK ONE, s.r.o. | 50330969 | 424,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | plyn 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | hyg spotreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 81,36 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | sluzba 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0031/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Objednávka |