Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0188/23 pranie a žehlenie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 82,25 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 234,28 € 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 61,52 € 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 10.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 363,59 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 05.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 projektová dokumentácia - revit. ihriska Gymnázium, Hubeného 17337071 mfarch, s.r.o. 43952003 4 608,00 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 revízie Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Martin Csomor 46378227 823,00 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
786/2023 Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 17337071 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky 52828123 Iné 0,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0186/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 151,80 € 27.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 49,17 € 26.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 799,45 € 23.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 423,00 € 22.06.2023 28.06.2023 Faktúra
807/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.738/2023 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.06.2023 04.07.2023 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva