Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3810

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/23 meranie emisií Gymnázium, Hubeného 17337071 MM Team s.r.o. 44141297 907,20 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 313,74 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 378,56 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 173,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 552,89 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 679,35 € 03.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 140,90 € 03.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 498,29 € 02.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 517,07 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 234,36 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 780,83 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 vratene casopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 -38,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 školenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 200,00 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 164,70 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 P.O. BOX - 2023 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 94,80 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 333,08 € 30.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Nové sieťky, žaluzie na okná školskej jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 KONOR s.r.o. 50688308 944,10 € 30.01.2023 06.02.2023 Faktúra