Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0330/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 318,92 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0331/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 267,11 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0332/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 236,58 € 06.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0335/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 338,64 € 06.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0328/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 87,88 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0329/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 151,08 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 SPP,a.s.- spotreba plynu ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 255,00 € 05.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0327/19 Toner do tlačiarne pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 54,00 € 04.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFSJ/0320/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 139,08 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0324/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 125,30 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0325/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,22 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0326/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 285,64 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0319/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 429,05 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0321/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 751,56 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0322/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 392,04 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0323/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 408,62 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0317/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 413,18 € 27.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 N-COPY s.r.o.- spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 N- COPY s.r.o. 48301850 107,88 € 27.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFSJ/0315/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 173,64 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0316/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 286,15 € 26.11.2019 20.12.2019 Faktúra