Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/19 ZSE Energia, a.s.- elektrina 4/2019 ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,65 € 08.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 BVS,a.s. - zrážková voda 3/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 08.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Milan Bojňanský - služba technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 04.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 243,45 € 03.04.2019 14.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Lindstrom, s.r.o.- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 48,84 € 03.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 SPP,a.s. - spotreba plynu 4/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 136,00 € 03.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 188,54 € 02.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 282,15 € 02.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 315,19 € 02.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 BVS,a.s. - vodné - stočné 25.02.2019 do 24.03.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,55 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 CHEMIX -D, s.r.o. - deratizácia škola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 CHEMIX - D s.r.o. - deratizácia jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 556,80 € 01.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0107/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 175,02 € 01.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 PROTEST - UNI . - nákup kosačky Gymnázium, Hubeného 17337071 PROTEST - UNI, s.r.o. 34146466 403,00 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0103/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 132,00 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 104,26 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 102,65 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
9109059015 poskytovanie služieb technickej ochrany objektu Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava 17337071 Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Iné 0,00 € 28.03.2019 01.04.2019 26.04.2019 Mgr. Mária Rozdiňáková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0101/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 55,92 € 27.03.2019 06.04.2019 Faktúra