Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/19 | ZSE Energia, a.s.- elektrina 4/2019 ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | BVS,a.s. - zrážková voda 3/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Milan Bojňanský - služba technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 243,45 € | 03.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 48,84 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | SPP,a.s. - spotreba plynu 4/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 136,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 188,54 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 282,15 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 315,19 € | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | BVS,a.s. - vodné - stočné 25.02.2019 do 24.03.2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | CHEMIX -D, s.r.o. - deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | CHEMIX - D s.r.o. - deratizácia jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 556,80 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,02 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | PROTEST - UNI . - nákup kosačky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PROTEST - UNI, s.r.o. | 34146466 | 403,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,00 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 104,26 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 102,65 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
9109059015 | poskytovanie služieb technickej ochrany objektu | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Mária Rozdiňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFSJ/0101/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 55,92 € | 27.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |