Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/19 EXAM testing, spol.s.r.o.- testy - prijímacia skúška Gymnázium, Hubeného 17337071 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 619,20 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 338,25 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 83,95 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 388,06 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 117,30 € 15.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0081/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 53,51 € 14.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0082/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 247,60 € 14.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 SPP,a.s.-spotreba plynu 2/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 151,63 € 14.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 257,38 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 75,63 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 132,55 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0077/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0074/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 353,33 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0075/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 56,04 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 235,83 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 143,63 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 133,49 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 ZSE Energiaa, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 3/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,65 € 08.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny škola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 454,75 € 08.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 104,31 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra