Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144/25 | vyúčtovanie online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 246,63 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
152/25 | Fa za servis kopírky Xerox WC5955 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
150/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 63,81 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
149/25 | Fa za 2ks mapy Britain, USA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 205,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
147/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
148/25 | Fa za telekomunikačné služby maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,15 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0047/25 | Čistič kobercov Kärcher SE 4 1ks, odžmolkovač Philips GCO26/80 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 272,95 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
172/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -246,53 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
145/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny za máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 162,00 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
143/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 758,94 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0045/25 | elektronické stravovacie poukážky jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 758,94 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
VO/0046/25 | Mapa Greta Britain 1ks, Mapa USA 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 205,00 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
142/25 | Fa za 365Skladaná mapa kedysi a dnes v rámci prezentácie, 368 Sklad. mapa VKÚ nasd rámec prezent. 367 VKÚ mapa na plátne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 3 447,69 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
VO/0044/25 | Dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 018,28 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
140/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
139/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt jun2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
138/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
137/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
141/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
135/25 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 113,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |