Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3597
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0049/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky júl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 228,31 € | 02.07.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
VO/0048/25 | Oprava a vyhotovenie schodišťa s rampou do dvora a odstránenie starého schodišťa a ostatné murárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 499,50 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Objednávka | |||||
VO/0047/25 | Čistič kobercov Kärcher SE 4 1ks, odžmolkovač Philips GCO26/80 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 272,95 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
120/25 | Fa za právne služby celkovo apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
123/25 | Fa za Slovak Spectator 5ks 2025, 5ks 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 169,13 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
121/25 | Fa za kurz anglického jazyka za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
116/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
115/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
114/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
124/25 | vyúčtovanie opora na rastliny, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 26,37 € | 13.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
118/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
117/25 | Fa za dodávku pramenitej vody na Vaz 2bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 16,42 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
146/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -192,40 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
119/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 759,85 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
125/25 | Fa za služby počítačovej siete SANET apríl až jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
112/25 | Fa za intervencie špan . jazyk za 4/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
128/25 | Fa za tlač oznacenie budovy plexi 350 x 820mm na budovu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 226,32 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
126/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 56,33 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
122/25 | Fa za telekomunikačné služby april 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 83,34 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
113/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 114,71 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |