Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3622

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
272/24 Fa za dodávku elektrickej energie na Šteinovu ul. 4 okt. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
275/24 deratizácia Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 66,00 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
274/24 deratizácia Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 105,60 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
271/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt oktober 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 39,00 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
270/24 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. oktober 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 000,00 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
269/24 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za oktober 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 456,00 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
267/24 Fa za pramenitu vodu Aqua Pro a poháre na Pal. 5ks + Vaz 4ks Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 85,08 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
266/24 Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz - nov.2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,76 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
268/24 Fa za zrážky na Pal. za sept. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 101,26 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
264/24 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 92,17 € 30.09.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
263/24 Fa za servis kopírky Xerox 5955 na Pal. zborovna Jazyková škola, Palisády 17319145 Magic Print s.r.o. 36617661 172,80 € 27.09.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
262/24 Fa za revíziu a čistenie komínov na Pal. + Vaz /jeseň/ Jazyková škola, Palisády 17319145 Kominár s. r. o. 47229632 66,00 € 26.09.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
261/24 Fa za 1ks kanc.stol rohový na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 B2B Partner s.r.o. 44413467 236,40 € 25.09.2024 13.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
260/24 Fa za revíziu kotla + kotol v škols. byte na Pal. jesenná revízia Jazyková škola, Palisády 17319145 MANAG-TERMO,spol s.r.o. 31337198 636,00 € 24.09.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
259/24 oprava a výmena ventilu, vypustenie, napustenie systému, kontrola Jazyková škola, Palisády 17319145 MANAG-TERMO,spol s.r.o. 31337198 90,00 € 24.09.2024 09.11.2024 Riaditeľ Faktúra
VO/0054/24 Kontrola a revízia kotolne a služobného bytu na Blumentálskej 9. Jazyková škola, Palisády 17319145 Alexander Šušla - Top Servis 35154926 535,00 € 24.09.2024 25.09.2024 Objednávka
VO/0055/24 revízia plyn.kotla v budove Jazykovej školy, Palisády 38, BA + revízia kotla v školskom byte na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 MANAG-TERMO,spol s.r.o. 31337198 636,00 € 24.09.2024 25.09.2024 Objednávka
258/24 Fa za Deutsch Perfekt eMagazine časopis Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 14,00 € 23.09.2024 13.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
256/24 Fa za 2 ks kreslá DERRY TEX na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 B2B Partner s.r.o. 44413467 247,20 € 23.09.2024 13.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
257/24 Fa za 7ks kníh TJ Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 67,94 € 23.09.2024 13.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra