Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
331/24 Fa za 70ks vianočné darčekové tašky pre zamestnancov Jazyková škola, Palisády 17319145 REPRE, s.r.o. 35810122 663,72 € 21.11.2024 08.12.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
328/24 darčekové poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 19 100,00 € 21.11.2024 08.12.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
327/24 stravovacia poukážka Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 2,40 € 21.11.2024 08.12.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
VO/0070/24 Up Darček navýšenie kreditov Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 19 100,00 € 21.11.2024 22.11.2024 Objednávka
VO/0071/24 Vianočná darčeková taška pre zamestnancov Jazyková škola, Palisády 17319145 REPRE, s.r.o. 35810122 663,72 € 21.11.2024 22.11.2024 Objednávka
326/24 Fa za revizie elektrospotrebičov, elektr.inštalácie budovy, bleskozvody na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 revimax group s.r.o. 53506936 1 336,00 € 19.11.2024 08.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
325/24 Fa za revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 revimax group s.r.o. 53506936 986,00 € 19.11.2024 08.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0069/24 revízie elektrospotrebičov, elektroinštalácie budovy, bleskozvody na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 revimax group s.r.o. 53506936 1 336,00 € 19.11.2024 20.11.2024 Objednávka
VO/0068/24 revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 revimax group s.r.o. 53506936 986,00 € 19.11.2024 20.11.2024 Objednávka
323/24 Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,31 € 18.11.2024 08.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
316/24 vyúčtovanie - ohrievač vody, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 138,20 € 18.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
320/24 Fa za 1ks toner do kopírky Xerox 7855 + odpad. nádoba 1ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Magic Print s.r.o. 36617661 138,00 € 15.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
321/24 Fa vyučtovacia za oktober 2024 na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 314,06 € 15.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
322/24 Fa za poskytnuté služby počít. siete SANET od okt. do dec. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 15.11.2024 08.12.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
319/24 Fa za revízie a komplet servis kotla a odborné prehliadky zariadení kotolne Jazyková škola, Palisády 17319145 Alexander Šušla - Top Servis 35154926 535,00 € 14.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
318/24 Fa za 3 ks bal. pramenitej vody na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 24,84 € 14.11.2024 08.12.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
317/24 Fa na základe Zmluvy EFT POS - terminály za október 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 166,96 € 12.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
VO/0067/24 1ks HAKL PM 3,5kE ohrievač vody s pákovou batériou Jazyková škola, Palisády 17319145 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 138,20 € 11.11.2024 12.11.2024 Objednávka
VO/0066/24 3ks Triptych Keramic Vertikal V42 /400x120cm/ komplet s montážou Jazyková škola, Palisády 17319145 LINEA SK, spol.s.r.o. 35716932 4 075,20 € 11.11.2024 12.11.2024 Objednávka
315/24 školské tabule, montáž Jazyková škola, Palisády 17319145 LINEA SK, spol.s.r.o. 35716932 4 075,20 € 08.11.2024 08.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra