Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
110/23 dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 473,72 € 17.04.2023 29.04.2023 Faktúra
107/23 dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 540,47 € 12.04.2023 29.04.2023 Faktúra
106/23 telekomunikačné poplatky za mesiac marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 99,20 € 12.04.2023 29.04.2023 Faktúra
105/23 poplatky za EFT POS terminály za marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 395,12 € 12.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0025/23 Dodanie, inštalácia, nastavenie a testovanie projektora. Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing. Pavel Halač X-Com 11797941 834,00 € 06.04.2023 13.04.2023 Objednávka
103/23 dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,35 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
104/23 kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 514,33 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0024/23 dodávka a montáž kobercov do 6 miestností cca 120m2 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 683,12 € 05.04.2023 05.04.2023 Objednávka
100/23 deratizácia jarná na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 66,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
099/23 deratizácia jarná na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 INSEKTPOL spol.s.r.o. 17311411 105,60 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
101/23 elektronické stravovacie poukážky na april 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 241,10 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
102/23 prečistenie kanalizačného splaškového potrubia v dlžke 23bm. na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Havarijná služba Olivová, s. r.o. 36741566 400,80 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0023/23 elektronické stravovacie poukážky na apríl 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 241,10 € 04.04.2023 05.04.2023 Objednávka
090/23 zrážky na Pal. za marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 52,66 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
089/23 fa za intervencie špan.jazyk za marec 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 390,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
094/23 UpDarček Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 223,56 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
093/23 dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
092/23 dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt na apríl 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 11,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
091/23 dodávka zemného plynu na Pal. na apríl 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 416,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
098/23 mesačný prenájom davkovača vody + stojan na vratné obaly na mesiac apríl 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 15,60 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra