Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/23 | Fa za dodávku elektrickej energie brána na Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
126/23 | BENQ MH560 Projektor a inštalácia testovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 834,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
124/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 588,82 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0028/23 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 588,82 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
122/23 | Fa za zrážky na Pal. od 1.4.2023 do 30.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
123/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. od 29.3.2023 do 28.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
121/23 | servisné služby výpočtovej techniky na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 239,88 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
118/23 | mesačný prenájom dávkovača vody na máj 2023 a prenájom stojana | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
116/23 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
115/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
114/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
117/23 | Fa za intervencie za apríl 2023 Špan. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 247,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
120/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
119/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
113/23 | tonery do tlačiarní a kopírky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
112/23 | vyúčtovanie - Tablet PC HP Pavilion x360 1ks, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
111/23 | vyúčtovanie - odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0027/23 | Tablet PC HP Pavilion x360 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0026/23 | 10ks odpadových košov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Objednávka | |||||
109/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz za od 16.3.2023 - 15.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |