Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
189/23 časopisy Adesso Lehrerbeilage Adesso Plus Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 297,98 € 28.07.2023 05.08.2023 Faktúra
188/23 Časopisy Ecos Lehrerbeilage, Ecos Plus Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 164,39 € 28.07.2023 05.08.2023 Faktúra
178/23 vyúčtovanie National Geographic Jazyková škola, Palisády 17319145 SLOVART G.T.G. s.r.o. 31346359 276,00 € 28.07.2023 05.08.2023 Faktúra
185/23 Fa za diagnostiku tlačiarne Xerox Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Vladimír Kliment KLM99 43937551 28,00 € 26.07.2023 05.08.2023 Faktúra
184/23 Fa za servis kopírky Xerox + 1ks toner Jazyková škola, Palisády 17319145 Magic Print s.r.o. 36617661 330,00 € 24.07.2023 05.08.2023 Faktúra
183/23 Fa za vyučbu NJ jun 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Jakob Heinrich Horsch Language Services 55167365 288,00 € 21.07.2023 05.08.2023 Faktúra
179/23 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,49 € 17.07.2023 05.08.2023 Faktúra
177/23 Fa za EFT POS terminály za jun 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 166,15 € 17.07.2023 05.08.2023 Faktúra
181/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 17.07.2023 05.08.2023 Faktúra
180/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 17.07.2023 05.08.2023 Faktúra
220/23 elektrická energia - vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 -8,34 € 11.07.2023 01.09.2023 Faktúra
176/23 Fa za telekomunikačné služby za mesiac jun 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 88,50 € 07.07.2023 05.08.2023 Faktúra
175/23 optoma 5752RK LCD monitor Jazyková škola, Palisády 17319145 airo, s. r. o. 48286621 2 038,80 € 07.07.2023 05.08.2023 Faktúra
170/23 Fa za elektronické stravovacie poukážky na jul 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 833,56 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
172/23 Fa za právne služby rokovania z BSK a mimosúdneho rokovania ohladom škols. bytu na Blumentálskej ul 9, BA Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Ján Havlát 30816513 2 007,74 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
173/23 odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu7m3 z Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 dbarczi,s.r.o. 36654591 312,00 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
174/23 Fa za vypracovanie dokumentácie pre vydanie stav.povolenia a stav,úprav telocvična / Sála na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 MILAN architecture, s.r.o. 45349568 4 392,00 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
171/23 Fa za koncoročný obed pre zamestnancov JŠ (prevod zo SF) Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠIGO s.r.o. 44459556 1 728,75 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
187/23 príslušenstvo a práce (k fa 175/23) Jazyková škola, Palisády 17319145 airo, s. r. o. 48286621 477,60 € 06.07.2023 05.08.2023 Faktúra
VO/0035/23 Fa za elektronické stravovacie poukážky na júl 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 833,56 € 06.07.2023 06.07.2023 Objednávka