Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117/23 | Fa za intervencie za apríl 2023 Špan. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 247,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
120/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
119/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
113/23 | tonery do tlačiarní a kopírky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
112/23 | vyúčtovanie - Tablet PC HP Pavilion x360 1ks, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
111/23 | vyúčtovanie - odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0027/23 | Tablet PC HP Pavilion x360 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0026/23 | 10ks odpadových košov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Objednávka | |||||
109/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz za od 16.3.2023 - 15.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
110/23 | dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 473,72 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
107/23 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 540,47 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
106/23 | telekomunikačné poplatky za mesiac marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,20 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
105/23 | poplatky za EFT POS terminály za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 395,12 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0025/23 | Dodanie, inštalácia, nastavenie a testovanie projektora. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Pavel Halač X-Com | 11797941 | 834,00 € | 06.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
103/23 | dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
104/23 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/23 | dodávka a montáž kobercov do 6 miestností cca 120m2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 683,12 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
100/23 | deratizácia jarná na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
099/23 | deratizácia jarná na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
101/23 | elektronické stravovacie poukážky na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |