Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
048/23 9ks zásobníky na papierové utierky Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk 53824156 165,60 € 17.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0013/23 Tepovanie koberca a rohoží. Jazyková škola, Palisády 17319145 Roman Dvořák 48329479 85,00 € 17.02.2023 03.03.2023 Objednávka
VO/0012/23 9ks zásobníky na papierové utierky Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk 53824156 165,60 € 17.02.2023 17.02.2023 Objednávka
045/23 Adesso knihy Jazyková škola, Palisády 17319145 Zeit Sprachen 81379 34,25 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
044/23 Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie 1-3/ 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 14.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0011/23 Oprava projektoru Sanyo. Jazyková škola, Palisády 17319145 WiBaComp, s.r.o. 46924892 315,00 € 14.02.2023 23.02.2023 Objednávka
043/23 Medialna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov na 1.Štátnej jazykovej školy jar 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Neopublic s.r.o. 35800356 9 794,40 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0010/23 montáž 4ks stupačiek, rozvody , montáž k rozvodom umývadiel, , prierazy cez 3 posch. stropu, obklady, penetrácia spárovanie, odvoz sute. Jazyková škola, Palisády 17319145 VISKIO s.r.o. 46042377 11 996,14 € 13.02.2023 13.02.2023 Objednávka
VO/0009/23 Mediálna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov kurzov na 1.Štátnej jazykovej škole jar 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Neopublic s.r.o. 35800356 9 794,40 € 13.02.2023 13.02.2023 Objednávka
041/23 poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 781,26 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
040/23 DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Andrea Shop s.r.o. 36277151 199,30 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0008/23 DELONGHI NESPRESSO EN 267 BAE 1ks + pripravok na odvapnenie Jazyková škola, Palisády 17319145 Andrea Shop s.r.o. 36277151 199,30 € 10.02.2023 10.02.2023 Objednávka
042/23 Rebrik schodíkový + plastová polica ku rebríku Jazyková škola, Palisády 17319145 BAZ 36840114 132,70 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0007/23 Rebrík schodíkový ALW 1508 + plastová stolička ku rebríku Jazyková škola, Palisády 17319145 BAZ 36840114 132,70 € 09.02.2023 09.02.2023 Objednávka
039/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 528,24 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
038/23 Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 89,23 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
037/23 intervencie španielsky jazyk 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 130,00 € 06.02.2023 12.03.2023 Faktúra
VO/0006/23 elektronické stravovacie poukážky na 2/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 3 819,63 € 03.02.2023 03.02.2023 Objednávka
036/23 platba za elektronické stravovacie poukážky na 2/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 3 819,63 € 03.02.2023 12.03.2023 Faktúra
035/23 dodávka elektrickej energie na Štetinovu vstupná brána dvor 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,35 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra