Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0588/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0587/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 315,16 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0627/23 pohonné hmoty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 141,79 € 05.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0585/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0586/23 kuchynský materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 188,00 € 04.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DF-42/0582/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0583/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0584/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0625/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 401,05 € 04.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0626/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,96 € 04.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0578/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0579/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0580/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0535/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 225,60 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0532/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 334,64 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0533/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 105,28 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0534/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 164,16 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0543/23 oprava prívodu SV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 350,00 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0536/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 180,77 € 28.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0531/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 113,04 € 28.11.2023 29.12.2023 Faktúra